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您现在的位置: 锐思管理网→财务管理→审计→公司审计督察体系流程(doc8) doc 格式 |
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| 资料名称: 公司审计督察体系流程(doc8) doc 格式 |
| 资料编号: |
36_35054 |
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| 资料类型: |
实用技能 |
| 资料格式: |
doc 格式 |
| 授权方式: |
会员下载 |
| 资料大小: |
16 KB |
| 资料等级: |
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| 资料语言: |
简体中文 |
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| ∷资料简介∷ |
| 1、 目的为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标。
2、 适用范围2.1审计督察部依据部门职责,对公司职能部门和驻外机构进行审计督察。2.2审计督察按工作分类大致分为财务审计、业务督察、法务三大类。财务审计分为常规审计和专项审计;业务督察分为常规督察和专项督察;法务分为奖惩和刑事案件处理。
3、 术语本程序采用gb/t 19000—2000 idt iso90002000《质量管理体系基础和术语》、gb/t 19001—2000 idt iso90 |
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