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  中国内部审计准则(pdf32) pdf 格式 113 KB15
       中国内部审计准则(pdf32)
  清产核资审计报告 RAR 格式 50 KB15
       清产核资审计报告
  国内著名会计所审计底稿(最新)(2个exl) RAR 格式 100 KB10
       1 获取、复核被审计单位提供的关联方清单,并实施以下审计程序,以识别关联方,确定关联方关系的性质 〔1〕 了解被审计单位各组成部分及其相互关系、管理当局的职责分工,评价其识别和处理关联方及其交易的程序; 〔2〕 查阅以前年度的审计工作底稿; 〔3〕 查阅主要股东、关键管理人员名单; 〔4〕 询问关键管理人员和与其相关的...
  清洁生产审计(ppt55) ppt 格式 151 KB10
       清洁生产审计(ppt55)
  全国金融审计(稽核)电子化(PPT9) ppt 格式 50 KB15
       全国金融审计(稽核)电子化(PPT9)
  信息系统监理与信息系统审计(doc15) doc 格式 58 KB10
       信息系统监理与信息系统审计(doc15)
  审计必背的重要理论及概念(doc29) doc 格式 45 KB10
       审计必背的重要理论及概念(doc29)
  上市公司管理中的舞弊类型及审计方法doc12 doc 格式 50 KB15
       上市公司管理中的舞弊类型及审计方法doc12
  《独立审计准则》精华(doc23) doc 格式 27 KB10
       《独立审计准则》精华(doc23)
  深圳市顺电实业内部营运审计项目管理咨询方案——安达信 RAR 格式 50 KB15
       深圳市顺电实业内部营运审计项目管理咨询方案——安达信
  内部审计技术考前探讨 其它 格式 284 KB10
       内部审计技术考前探讨
  某乳业公司营销审计报告(ppt132) ppt 格式 100 KB10
       某乳业公司营销审计报告(ppt132)
  某律师事务所——清产核资审计报告样本(doc8) - Rar格式 17 KB10
       目录一、清产核资审计报告二、资产负债清查表三、资金核实申报表四、企业损失挂账情况表五、预计损失情况表六、资金核实分户表七、损失挂账分项明细表八、损失挂账申报核销项目审核说明九、损失挂账的证明材料十、注册会计师的资质证明十一、会计师事务所营业执照十二、其他有关材料......
  公司审计督察体系流程(doc8) doc 格式 16 KB10
       1、 目的为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标。 2、 适用范围2.1审计督察部依据部门职责,对公司职能部门和驻外机构进行审计督察。2.2审计督察按工作分类大致分为财务审计、业务督察、法务三大类。财务审计分为常规审计和专项审计;业务督察分为常规督察和专项督察;法...
  一种实用的营销宣传审计方法 RAR 格式 50 KB15
       一种实用的营销宣传审计方法
  从外部审计看证券公司存在的风险与问题 RAR 格式 505 KB10
       从外部审计看证券公司存在的风险与问题主要内容一、证券公司存在的主要风险与问题二、外部审计师如何对待上述风险与问题1、审计证券公司的总体策略 2、具体审计证券公司关注的主要方面 3、证券公司存在的问题对内部控制报告与审计报告的影响三、证券公司自身应对风险提示......
  IS审计-信息时代审计业务的发展(学报)(doc6) doc 格式 100 KB10
       IS审计-信息时代审计业务的发展(学报)(doc6)
  《审计》学习方法与考试技巧(doc175) doc 格式 187 KB10
       《审计》学习方法与考试技巧一、审计学科及《审计》教材的特点审计学科和《审计》教材有其特殊性,是造成《审计》考试较难的一个重要原因。1.审计具有理论性和操作性的特点;2.考试试题与考试方向发生了较大的变化。二、知识结构分析注册会计师考试《审计》教材一共由16章组成,根据其所涵盖内容的性质,我们可以将它划分为五个部分(一)...
  年度会计报表审计中的若干会计、审计和税收问题 其它 格式 36 KB10
       年度会计报表审计中的若干会计、审计和税收问题
  年度会计报表审计(ppt57) ppt 格式 20 KB10
       年度会计报表审计(ppt57)
  内部审计员职位说明书 RAR 格式 50 KB15
       内部审计员职位说明书
  内部审计体制和外部化研究 (ppt186) ppt 格式 55 KB10
       内部审计体制和外部化研究 (ppt186)
  某单位内部审计岗位职能说明书(excel)(xls) xls 格式 43 KB10
       某单位内部审计岗位职能说明书(excel)(xls)
  国内某知名会计师事务所全套审计工作底稿 RAR 格式 55 KB15
       国内某知名会计师事务所全套审计工作底稿
  贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度(pdf8) pdf 格式 26 KB15
       贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度(pdf8)
  独立审计有效性研究及分析(pdf12) pdf 格式 46 KB10
       独立审计有效性研究及分析(pdf12)
  独立审计和财务报表分析(ppt19) ppt 格式 19 KB10
       独立审计和财务报表分析(ppt19)
  虚假财务报告的特点及审计对策 RAR 格式 48 KB10
       ppt 150pages一、引言二、虚假财务报告的概念三、对我国上市公司虚假财务报告的分析四、财务报告粉饰原理五、粉饰报告的手段归类六、粉饰报告的手段及案例分析七、虚假财务报告审计失败的两大基本原因八、对虚假财务报告的基本审计原则九、对虚假财务报告的重点审计策略和审计程式....................
  2005CPA财务管理讲义(北大东奥)(n个doc) doc 格式 685 KB10
       2005CPA财务管理讲义(北大东奥)(n个doc)
  新编现代企业审计实务(pdf224) pdf 格式 379 KB10
       党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。为适应这一目标的要求,需要健全科学的宏观管理体制与方法,强化审计和经济监督。在深化改革、国有企业转换经营机制和政府转变职能的情况下,特别是新的企业财务会计制度的颁布实施以后,改革企业审计办法,已是形势所需,刻不容缓。为此,我们组织编写了《新编现代企业...
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